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财务审计工作总结 15 篇
财务审计工作总结 1 时光过的飞快,xx 年公司的工作已经结束了,可以说,在 xx 年
的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工 作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成 了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得 来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!
xx 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年, 也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市 场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体 工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职 责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更 好的完成 xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出 总结如下:
一、xx 年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 1、增强财务服务意识 xx 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原 则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公 司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各
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项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制 度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团 公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力 度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财 务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决 策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 xx 年及 xx 年明细账详细 分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计, 为各分、子公司的 xx 年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审 议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预 算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员 会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项, 需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预 算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的 提高和增强,为做好 xx 年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了×× 物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家
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税务局准予××物流公司、××运输公司减免 xx 年度企业所得税合计 177。29 万元、营业税 29。48 万元的税收优惠政策的批复以及 xx 年 度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实 质性经济收益。
4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务 质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务 集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负 责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的 财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内 部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查 工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的 健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、 揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司) 的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而 下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和 会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财 经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时 间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地 指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资
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产的监管力度。
2、是加强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们
取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的 认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我 们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需 要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以 后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体 部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。
xx 年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随 时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许 多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充 分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路, 根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。
财务审计工作总结 2
一、20xx 年度完成主要工作内容 1、公司初建配合完成相关登记工作 配合公司综合管理部完成公司注册相关资料,公司取得营业执 照,已完成工商注册。完成公司基本帐户、一般银行帐户开立工作。
按区税务局要求完成税务报道等相关工作。
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2、公司财务会计核算管理方面工作 (1)按集团等相关规定,财务审计部履行部门职责及工作内容, 从公司会计核算、资金、资产、财务管理、融资、法律风险管理方面 着手,草拟财务管理相关制度等 14 个财务会计、融资等相关制度。
公司财务融资部相关制度已汇总综合管理部,通过公司办公会议审核 通过。
(2)按集团及公司实际情况完成对新入职财务人员进行岗前培 训。并按国家及集团要求组织完成相关财务以及融资报表的对内对外 及时准确报送。并按集团财务管理部要求,配合成都华强事务所完成 20xx 年年度审计工作,并出具 20xx 年年终审计报告。依审计报告数 据保质按时地开展 20xx 年财务决算工作。
(3)财务审计部在公司领导统一安排下,联合公司各部门本着 实事求是、积极稳妥、短期和长期利益相结合的原则,对 20xx 年的 业务进行了认真梳理、分析和讨论,以业务预算、投资预算、资金预 算和费用预算为基础,以利润预算为目标,编制了 20xx 年财务预算 预案,并提交公司办公会审议通过后提交集团。
3、公司融资方面工作 (1)XXXXXXX 公司启动项目专项债券 XX 亿元融资工作。按计划 完成专项债券融资二书一案并向市发改委、市财政提交资料,目前已 通过评审并入库。集团统一的项目方案调整,依据集团财务融资要求, 与银行保持沟通,及时收集财政局融资信息,为公司工程项目推进提 供资金保证。
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